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老師我處置固定資產(chǎn)原值17100元,已折舊16245元,凈殘值855元,現(xiàn)在出售了400元。我應(yīng)該咋做會(huì)計(jì)分錄

2023-12-30 01:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-30 02:45

同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 855 累計(jì)折舊 16245 貸:固定資產(chǎn) 171000 借:銀行存款 400 貸:固定資產(chǎn)清理 400 借:資產(chǎn)處置損益 455 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶2071 追問(wèn) 2023-12-30 08:09

不涉及稅金嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-12-30 08:56

同學(xué)你好,855是含稅價(jià)格嗎?

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快賬用戶2071 追問(wèn) 2023-12-30 09:00

老師855是凈殘值,

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齊紅老師 解答 2023-12-30 09:15

不好意思同學(xué),迷糊了,400是含稅價(jià)嗎?稅率是按照多少開的?

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快賬用戶2071 追問(wèn) 2023-12-30 09:16

不是賣了400,賣了800老師。就個(gè)人給了我們800元,計(jì)算稅嗎,人家不要票

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齊紅老師 解答 2023-12-30 09:21

正常來(lái)說(shuō)這個(gè)也是需要繳稅的。那就是最后一步變化一下。 借款

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齊紅老師 解答 2023-12-30 09:24

借:銀行存款800 貸:固定資產(chǎn)清理 707.96 應(yīng)交稅費(fèi) 92.04 借:資產(chǎn)處置損益 147.04 貸:固定資產(chǎn)清理 147.04

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快賬用戶2071 追問(wèn) 2023-12-30 09:25

資產(chǎn)處置損益為啥是147.04老師

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齊紅老師 解答 2023-12-30 09:45

同學(xué)你好是用固定資產(chǎn)殘值減去出售價(jià)格 855-707.96=147.04

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同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 855 累計(jì)折舊 16245 貸:固定資產(chǎn) 171000 借:銀行存款 400 貸:固定資產(chǎn)清理 400 借:資產(chǎn)處置損益 455 貸:固定資產(chǎn)清理
2023-12-30
是固定資產(chǎn)清理 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款800 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-12-31
你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
2023-12-31
您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2023-12-30
借固定資產(chǎn)清理10575, 累計(jì)折舊20095, 貸固定資產(chǎn)211500。
2023-12-28
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