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老師,請問12月的未交增值稅和附加稅費,需要在12月交還是在下年1月15號之前

2023-12-29 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-29 22:42

您好 對于12月的未交增值稅和附加稅費,具體的繳納時間取決于所在地的稅務(wù)規(guī)定。一般來說,增值稅和附加稅費的繳納時間是每個月的15日之前,而12月的稅費應(yīng)當在12月15日之前繳納。

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快賬用戶7369 追問 2023-12-29 22:47

老師,我的意思是12月的銷項稅額,減去抵扣的進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)出的未交增值稅和附加稅

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快賬用戶7369 追問 2023-12-29 22:48

就是12月初到12月底的所有銷項發(fā)票和無票收入的稅額

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齊紅老師 解答 2023-12-29 22:50

那你這個是正常的申報啊

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快賬用戶7369 追問 2023-12-29 23:03

謝謝老師,12月的進項是不是最晚次年1月份抵扣

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:33

不是的,仍然是可以繼續(xù)抵扣的

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您好 對于12月的未交增值稅和附加稅費,具體的繳納時間取決于所在地的稅務(wù)規(guī)定。一般來說,增值稅和附加稅費的繳納時間是每個月的15日之前,而12月的稅費應(yīng)當在12月15日之前繳納。
2023-12-29
您好,您需要做什么時候的呢
2025-01-06
你好,你是收入少做了還是怎么了?
2024-01-24
你好,這個你理解的不對。比如1月5日預(yù)交,并不是預(yù)繳的12月,而是本身就是預(yù)繳的1月。 異地就是這樣。不反推到上個月度的。
2025-01-12
同學(xué)你好。因為屬于跨年問題 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調(diào)整替代。
2024-02-01
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