您好 對于12月的未交增值稅和附加稅費,具體的繳納時間取決于所在地的稅務(wù)規(guī)定。一般來說,增值稅和附加稅費的繳納時間是每個月的15日之前,而12月的稅費應(yīng)當在12月15日之前繳納。
老師,2020年12月申報交了增值稅,附加稅,做賬也計提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報不用交稅,之前的計提的增值稅和附加稅要刪掉嗎
老師,請問12月的未交增值稅和附加稅費,需要在12月交還是在下年1月15號之前
請問10月和12月增值稅附加稅已經(jīng)申報完,現(xiàn)在更正了10月和12月的報表,10月補交了十幾元的增值稅附加稅,還有0.42元的滯納金,12月已已經(jīng)退回多交的十幾元增值稅附加稅,當然都已經(jīng)入賬,按照未更正之前坐分錄,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進項稅額轉(zhuǎn)出,當月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅,補在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表?謝謝老師
比如說1.我12月份預(yù)繳12月屬期的增值稅、城建稅,教育費附加和地方教育費附加 12月15號實際繳納了11月屬期的增值稅、城建稅,教育費附加、地方教育費附加 12月30號計提我12月所屬期的 增值稅、城建稅、教育費附加和地方教育費附加 現(xiàn)在交稅的分錄是怎么做的,
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,我的意思是12月的銷項稅額,減去抵扣的進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)出的未交增值稅和附加稅
就是12月初到12月底的所有銷項發(fā)票和無票收入的稅額
那你這個是正常的申報啊
謝謝老師,12月的進項是不是最晚次年1月份抵扣
不是的,仍然是可以繼續(xù)抵扣的