您好,同學(xué),可以次年5月份前再紅沖的呢
老師好,一般納稅人9月份我做了費用暫估,沖銷這筆暫估可以12月份再沖銷嗎
老師,有一筆暫估款,今年6月暫估的,到11月底,我沖了700多萬,這筆暫估款是不可能有發(fā)票的,只是因為當(dāng)時收入太大,不想交這么多稅才暫估的,我12月是全部沖回,還是23年5月底沖回就可以老師?
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目,當(dāng)時選成暫估的勞務(wù)費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,我6月份做了一筆費用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費用了吧
老師,我6月份做了一筆費用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費用了吧
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
沒有發(fā)票了
我做的是管理費用—其他15萬 其他應(yīng)付款—其他15萬
明年5月紅沖,那怎么操作,
您好,同學(xué),是可以的,次年年初紅沖比較好,費用不夠按照5%交稅
就是12月份紅沖的,你說的次年5月,那也是一樣的紅蟲嘛,不用做一筆正的了吧
不用做一筆正得分錄了
那為什么有些老師告訴我暫估需要先紅沖然后做一筆正的分錄
您好,同學(xué),那是您收到了成本費用發(fā)票的呢,做一筆正的分錄
管理費用不也是成本嘛
它是總的成本,成本還是分主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本得,管理費用,財務(wù)費用,銷售費用得
你的意思主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本暫估需要做一筆正確的分錄,那管理費用不用做
次年5月紅沖,那我24年開的費用發(fā)票可以抵扣23年做的費用暫估嘛
都不用做的,是收到發(fā)票得時候才是得,您本身就是暫估的,想增加成本得,沒有發(fā)票,就得紅沖了
有發(fā)票只是不夠
暫估15萬,只開出來幾萬,所以我把那筆暫估紅沖了
那有發(fā)票的得做正的呢