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老師,有一筆暫估款,今年6月暫估的,到11月底,我沖了700多萬,這筆暫估款是不可能有發(fā)票的,只是因為當時收入太大,不想交這么多稅才暫估的,我12月是全部沖回,還是23年5月底沖回就可以老師?

2022-12-05 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 09:17

23年五月底之前紅沖就可以的,匯算清交之前。

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快賬用戶4780 追問 2022-12-05 09:24

老師,我明年沖回,也是這樣做分錄嗎?這是我從開始到?jīng)_回的分錄

老師,我明年沖回,也是這樣做分錄嗎?這是我從開始到?jīng)_回的分錄
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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:25

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳調(diào)整。

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快賬用戶4780 追問 2022-12-05 09:27

那我做錯了老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:28

不能直接沖減當年的。

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23年五月底之前紅沖就可以的,匯算清交之前。
2022-12-05
這個沒有發(fā)票,你這個根據(jù)實際做賬就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-02-03
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好,現(xiàn)在發(fā)票沒有到的,全部都調(diào)增50萬。
2024-05-16
只要是費用類的就可以的,不要找成本,因為收入和成本需要匹配。 找你后勤發(fā)生的費用。
2025-05-19
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