是的,確實(shí)拿不到發(fā)票且未實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,紅沖即可
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那為什么有些老師告訴我暫估需要先紅沖然后做一筆正的分錄
那是你能拿到發(fā)票的情況
如果費(fèi)用真實(shí)發(fā)生了,發(fā)票確定拿不回來,只要匯算調(diào)增即可
暫估費(fèi)用或者成本發(fā)票拿不回來不紅沖直接調(diào)增也可以的,發(fā)票能開出來直接紅沖然后開一張正常的
是的,沒有發(fā)票,匯算調(diào)增
我理解的是對(duì)的了,那比如1月申報(bào)12月的暫估費(fèi)用成本發(fā)票,借管理費(fèi)用3貸其他應(yīng)付款3,1月開進(jìn)來發(fā)票紅沖這一筆暫估,然后做一筆正確的分錄,那我怎么知道是12月份的成本呢
會(huì)不會(huì)算到1月份的成本呢
如果1月就收到發(fā)票,直接把這個(gè)發(fā)票附在上年的憑證后面即可
需要備注什么嘛,比如做一筆正確的分錄
不會(huì)的,確實(shí)上年的費(fèi)用,就算在上年的,因?yàn)楸灸昙t沖和做一筆正確的分錄,都不影響本年
那不是一月開進(jìn)來的,其他月份也貼在上年月份哪里對(duì)嗎
是的,上年暫估過的,對(duì)應(yīng)公司的費(fèi)用即可