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我們是購買方,2024年1月收到發(fā)票是借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,進項稅額900,貸方:應(yīng)付賬款10900元;2024年9月份我們購買方開具紅字信息表,進項轉(zhuǎn)出,十月份對方開具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在申報九月份的增值稅增值稅表就自動出來進項轉(zhuǎn)出金額900元,那我現(xiàn)在九月份分錄怎么寫?十月份收到紅字發(fā)票分錄怎么寫

2024-10-11 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-11 16:42

借應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)成本10萬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出900。

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齊紅老師 解答 2024-10-11 16:42

收到這個發(fā)票放到后面的記賬憑證后面就行。

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快賬用戶6613 追問 2024-10-11 16:42

進項轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-10-11 16:43

可以的,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

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借應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)成本10萬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出900。
2024-10-11
當(dāng)購買方開具紅字信息表時,就應(yīng)在當(dāng)月做進項稅額轉(zhuǎn)出。 如果你們公司在九月份開具了紅字信息表,那么進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在九月份進行。 分錄如下: 借:原材料 / 庫存商品等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 如果對方十月份才開具紅字發(fā)票,并不影響你們公司在九月份做進項稅額轉(zhuǎn)出的時間節(jié)點。因為開具紅字信息表時,稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應(yīng)的記錄,購買方就應(yīng)進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2024-10-11
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-15
不會的 開了負數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出了
2023-04-12
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-09
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