借應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)成本10萬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出900。
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進項稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進項稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報表也做了進項稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對方說信息表不對,要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報表,申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,5月份開具紅字增值稅信息表給對方,紅字發(fā)票對方?jīng)]有到我們企業(yè),這期我們企業(yè)申報是提醒附表2有紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,這個轉(zhuǎn)出稅額沒有收到發(fā)票怎么入賬呢
請問,我是購買方,在今年一月份開具的紅字信息表(這筆費用是21年產(chǎn)生的,現(xiàn)在是部分紅沖),對方是2月份給我開具的紅字發(fā)票,我上個月報稅的時候報了進項稅額轉(zhuǎn)出,那請問這個月我怎么記賬呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
收到這個發(fā)票放到后面的記賬憑證后面就行。
進項轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
可以的,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。