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老師您好,請問一下以前年度虧損,上年盈利計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),今年虧損了,今年要咋處理呀?(去年未彌補(bǔ)虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)分錄要沖銷嗎?)

2023-12-29 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-29 13:30

你好,紅沖就可以了的 做相反的

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快賬用戶2812 追問 2023-12-29 13:32

那截止今年剩余的未彌補(bǔ)虧損還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:33

不需要 這個(gè)不用計(jì)提。

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快賬用戶2812 追問 2023-12-29 13:37

好的,謝謝老師

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快賬用戶2812 追問 2023-12-29 13:38

為啥不需要計(jì)提呀,還是有點(diǎn)沒有明白

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:38

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶2812 追問 2023-12-29 13:44

老師,如果今年盈利還需要計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:46

你有發(fā)生就做沒有的就不要做了

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你好,紅沖就可以了的 做相反的
2023-12-29
你哈,同學(xué),利潤300彌補(bǔ)虧損, 沖回遞延所得稅資產(chǎn)300×25%=75
2023-10-03
您好,是的,先沖減22年度的虧損
2023-10-03
你好,你把你計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)紅出了,第三季度填寫的是1~9月份的累計(jì)收入成本,還有利潤總額,也就是你的利潤年累計(jì)是250萬,可以彌補(bǔ)虧損40萬,剩下的再交企業(yè)所得稅
2023-10-03
同學(xué)你好,需要把遞延所得稅資產(chǎn)沖掉
2021-01-05
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