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老師,以前年度虧損,計提了一筆遞延資產(chǎn),今年全面彌補虧損后以前計提的賬務怎么處理嗎

2022-01-09 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-09 14:46

你好,把遞延所得稅資產(chǎn)沖掉就可以了。

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快賬用戶7312 追問 2022-01-09 15:01

沖掉后在做損益結轉(zhuǎn)就可以是嘛

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:05

你好,是的,是這樣的。

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你好,把遞延所得稅資產(chǎn)沖掉就可以了。
2022-01-09
你好,紅沖就可以了的 做相反的
2023-12-29
你哈,同學,利潤300彌補虧損, 沖回遞延所得稅資產(chǎn)300×25%=75
2023-10-03
您好,是的,先沖減22年度的虧損
2023-10-03
你好! 當年的虧損,以后可以彌補,計提遞延所得稅資產(chǎn) 以后彌補虧損時,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)
2020-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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