你和單位的車的是你單位發(fā)生的,可以。
我們公司下邊有很多直營店,行業(yè)是修腳足浴,規(guī)定員工宿舍每月水電費不超過200元,但是員工報銷不是每個月都報銷,有的是一下交半年或者一年,我才接手半年,現(xiàn)在有個店面一下報銷4-8月1200元,我不知道審核票據(jù)的時候應(yīng)該給他報銷多少,這個應(yīng)該怎么核定呢
老師,我們公司員工報銷差發(fā)票沒開出來,現(xiàn)在開的話,就是2022年的日期了,但是報銷的費用是去年12月份的,現(xiàn)在一月份開出來的發(fā)票能用到去年12月份的費用報銷上嗎?
公司沒有車,員工私車公用的加油費和過路費啥的直接拿票來報銷。之前也入賬了,現(xiàn)在想調(diào)為給員工的補貼計入工資薪金,可以補報個稅,調(diào)賬嗎?
老師你好!請問我們公司是按回款進(jìn)度發(fā)工資,銷售人員辭職了半年后又發(fā)放的工資應(yīng)該怎么申報個稅?是把非正常狀態(tài)調(diào)整為正常嗎?還是合并到另一家公司申報(因為他到了另一家公司也是我在申報個稅)
我們員工上半年加油票一直都沒來報銷,下半年又調(diào)到另一個公司了,現(xiàn)在拿來票還能報銷嗎?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
她工資已經(jīng)不在本單位發(fā)了,還能給她報銷嗎?
可以的,這屬于你單位的業(yè)務(wù)呀。
今年來不及發(fā)了,放在次年發(fā),這發(fā)票如何處理
什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的借額、管理費用等待其他應(yīng)付款。
這個發(fā)票如果放到明年報銷,如何賬務(wù)處理?
你好,屬于今年的成本費用嗎?如果是的話,按照上面的來做,明年支付,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
今年的費用,我的意思如果發(fā)票什么都是明天處理,賬務(wù)上如何處理,需要調(diào)整嗎?
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。