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老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
高企研發(fā)支出,高新技術(shù)收入占比有要求是多少
老師,公司收到總工會(huì)的經(jīng)費(fèi)返還,我現(xiàn)金流量分析時(shí)應(yīng)計(jì)入收到的稅費(fèi)返還,還是其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
老師,運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅負(fù)千分之七左右,合適嗎?
我第四季度已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅9882.09我更正申報(bào)了,利潤(rùn)付的,匯算清繳我現(xiàn)在調(diào)增還需要補(bǔ)交11000多,我現(xiàn)在,A10000 九欄,應(yīng)該是多少
老師,請(qǐng)問一下,公司注冊(cè)下來只在抖音上發(fā)視頻用到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,想注銷稅務(wù),這個(gè)有影響嗎
老師,老板出差機(jī)票,客運(yùn)票,普票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)?可抵扣
老師。先是考實(shí)務(wù)交卷后自動(dòng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)法,兩門學(xué)科的時(shí)間是怎么安排的呢 是籠統(tǒng)的兩門時(shí)間 準(zhǔn)考證上面時(shí)間就籠統(tǒng)的寫了個(gè)8點(diǎn)半到11點(diǎn)半
非樸老師勿擾,她是會(huì)計(jì),啥都干,就是不會(huì)干核算成本
那怎么判定員工有沒有多處報(bào)工資呢,就是不通過他個(gè)稅app,以免身份證給別人去報(bào)了
微信掃碼加老師開通會(huì)員
您好,是退貨了?發(fā)票退回原因?
機(jī)器不用退回
當(dāng)時(shí)他開票的時(shí)候是把凈值開到了含稅里邊,現(xiàn)在審計(jì)局讓,要求要把凈值開到不含稅里邊,所以之前開的票退回,重新開票,但是和之前開的金額不一樣
我們當(dāng)時(shí)是2022年入的賬,到現(xiàn)在有七個(gè)月的折舊
其他都不用變,就是票退回,銷售方重新開票,但是開的票金額不一樣,機(jī)器依舊在我們公司。就是我怎么做賬務(wù)處理 折舊怎么處理呢?
您好,那您需要重新調(diào)整原值
已經(jīng)計(jì)提的累計(jì)折舊可以不調(diào)整
固定資產(chǎn)卡片里邊是不能修改的
那就沒辦法處理了,
這個(gè)可以聯(lián)系軟件服務(wù)商
2022年12月份我做了一筆分錄
固定資產(chǎn)卡片不可以修改,還能修改原值嗎?
老師你是不是不太懂這個(gè)處理呀?
我這筆分錄不用沖掉嗎?還有這筆進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出嗎?新開來的發(fā)票不用入賬嗎?之前的七個(gè)月折舊怎么處理呢?這些通通都是問題,咋老師一下就要我去問軟件售后?
你原值修改了,那折舊不也動(dòng)了。怎么處理哦!我都要瘋了,不知道該怎么辦
首先確認(rèn)原值金額,不考慮發(fā)票,正確處理是紅字沖回原來入賬憑證和計(jì)提折舊,然后按確認(rèn)后原值入賬,計(jì)提折舊(原金額不變)
計(jì)入固定資產(chǎn)金額是看合同,不是發(fā)票
那原來的這七個(gè)月的折舊怎么辦?
事實(shí)上機(jī)器已經(jīng)用了已經(jīng)有了折舊了
難道我現(xiàn)在按新開來的票入賬,然后按新來價(jià)格折舊七個(gè)月?的折舊
按不是發(fā)票,而是合同金額(扣除增值稅),原來折舊不變,以后按新折舊金額開始計(jì)算
那原來的折舊的分錄要紅字沖掉嗎?
固定資產(chǎn)卡片里的不能修改原值呢?
原來折舊可以不調(diào)整
那就找軟件服務(wù)商處理,
那新開過來的發(fā)票的金額,要錄入固定資產(chǎn)卡片嗎?
您好,只需要修改金額,
在這里增加或減少修改金額嗎?
是的,您的理解非常正確
老師,我這個(gè)申請(qǐng)領(lǐng)用發(fā)票,怎么申請(qǐng)不了呀,什么原因呢?
不好意思,這個(gè)不清楚
老師,我哪里都對(duì)好了,金額一模一樣,為什么總是出現(xiàn)這個(gè),明明金額沒有大于藍(lán)字發(fā)票,什么情況
上傳不成功
銷貨方開未抵扣的紅字發(fā)票
您好,您看下發(fā)票金額,與藍(lán)字發(fā)票是否相同