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老師,您好,上月我們多付了一筆款項(xiàng)對方也開出了增值稅發(fā)票作了抵扣,這個(gè)月查出來后退款也對公賬退回,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么做

2021-11-23 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 10:58

關(guān)鍵是上月的分錄是怎么做的?

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快賬用戶1862 追問 2021-11-23 11:00

付款時(shí):借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-23 11:03

借 銀行存款 ?貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出 ? ? 應(yīng)付賬款

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快賬用戶1862 追問 2021-11-23 11:18

需要把發(fā)票聯(lián)附在這個(gè)月的單據(jù)里嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 11:20

是的,任何憑證都要有附件的啊

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關(guān)鍵是上月的分錄是怎么做的?
2021-11-23
你好你根據(jù)對應(yīng)開紅字發(fā)票做借庫存商品 負(fù)數(shù),,進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 沒有退不能全額開紅字發(fā)票給你們,只對你們退部分開
2021-06-01
你這樣描述很亂。你把上面寫過的所有分錄提供一下吧。
2023-12-18
你好這樣不交稅是對的?
2021-03-13
借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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