不需要重新打了。交了就是了
老師,銀行存款明細(xì)賬余額從前幾個(gè)月就寫錯(cuò)了,我可以重新用張新的抄一遍換下來嗎?
老師好,我家一般納稅人,有時(shí)賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時(shí)候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時(shí)候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時(shí)我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
對(duì)公賬戶 個(gè)人打款到對(duì)公賬戶算借給公司的可以嗎 往對(duì)公賬戶打款 除了 老板出資(現(xiàn)金繳存 銀行打款)老板借給公司錢銀行打款 老板借給公司錢 現(xiàn)金存入公司賬戶 購貨款 預(yù)收款 就這些是嘛
我們公司有一個(gè)在讀博士,在學(xué)校就讀可以有項(xiàng)目,項(xiàng)目有補(bǔ)助金5W,是以我們公司名義申請(qǐng)的項(xiàng)目打到我們公司的對(duì)公賬戶?,F(xiàn)在要把這5W打給在讀博士,需要個(gè)稅嗎?還是直接打給他,直接打給他就當(dāng)做他私人打款到對(duì)公賬號(hào)再退給他:到賬時(shí):借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——博士名字 退給博士:借:其他應(yīng)付款——博士名字 貸:銀行存款。這種處理可以嗎?
老師好,我們新成立了一個(gè)公司,法人是A,現(xiàn)在 B往賬戶打1萬塊錢,請(qǐng)問用途寫什么啊,可以寫投資款嗎還是寫往來款
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
這算是對(duì)交款人的借款
但是回單上顯示的是這個(gè)錯(cuò)誤的名字,公司的借款單據(jù)上的名字對(duì)不上,這樣沒關(guān)系嘛?
公積金賬戶交對(duì)了就是了
???不涉及公積金,老師您是說錢對(duì)了就行嘛?
那以后審計(jì)上查到了怎么辦,需要寫一個(gè)說明嗎?
名字寫錯(cuò)了寫個(gè)說明就是了哈