借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 貸:銀行存款
老師你好,就是有個同事剛來然后之前幾個月的社保不在公司,叫公司補交社保,先由公司幫他補交,之后在工資里面扣補交的社保費,這個要怎么做會計分錄呢
老師你好,補交的社保怎么做憑證啊
你好老師,關(guān)于社保的問題,假如一個單位從這個月給職工交社保,想往前補幾個月的社保,這是可以的嗎?
老師,你好!公司給員工交社保怎么做憑證?
老師你好,員工補交社保前面2個月的社保這么做憑證
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會計,內(nèi)部賬中,我能把購進(jìn)的原材料按價稅合計入原材料成本,銷售的貨物按價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月交的增值稅入費用嗎?這對核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。
請問老師,去年暫估的商品,匯算清繳之前開進(jìn)發(fā)票了,但是金額有差異,導(dǎo)致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是數(shù)額不大,匯算時也沒注意,這張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,匯算也沒調(diào)增,現(xiàn)在怎么處理呢
老師現(xiàn)在購買設(shè)備,收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購進(jìn)的原材料,價稅合計直接入原材料成本,銷售的貨物全部價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費用,可以嗎?
老師,一個法人名下的兩個公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對方開發(fā)票,對方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計入什么科目呢。