借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 可以
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對(duì)方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時(shí)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r(shí)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款對(duì)嗎
11月對(duì)公打給對(duì)方勞務(wù)費(fèi),沒給我開發(fā)票。12月對(duì)公又打了一筆勞務(wù)費(fèi),他們給我開了一張發(fā)票。我11月的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那我12月的分錄怎么寫呀
老師,我6月份收到對(duì)方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會(huì)計(jì)分錄: 收到下個(gè)月的發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師,我租辦公室每月付對(duì)方租金,每月交租開發(fā)票的,從6月開始對(duì)方?jīng)]給我開發(fā)票,現(xiàn)在12月份,對(duì)方開一張發(fā)票是6個(gè)月的租金。那我怎么出分錄了,之前每月都出借:管理費(fèi)用 -租賃費(fèi) 貸:銀行存款 那這張發(fā)票放在12月的賬里就行了吧
老師,房屋租金,之前按月計(jì)提做到管理費(fèi)用了,做了6個(gè)月18000元,但在12月對(duì)方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上?現(xiàn)在補(bǔ)做18000元,之前已經(jīng)做了18000元,借管理費(fèi)用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
我之前1月至6月是借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 但是1月至6月沒收到發(fā)票
你好,第一個(gè)是紅沖暫估,第二個(gè)是做發(fā)票的。
因?yàn)檫@個(gè)銀行房款沒有回單,用一個(gè)往來科目來代替就行。
現(xiàn)在12月對(duì)方開7月至12月的租金在一張發(fā)票上了
可以的,可以這么做的,之前是暫估,現(xiàn)在紅沖暫估在做發(fā)票。
我付租金,銀行有回單,我就做借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 只是缺發(fā)票
12月份補(bǔ)開之前的發(fā)票過來
你好,那現(xiàn)在是不是應(yīng)該紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
之前沒有發(fā)票,那現(xiàn)在收到了發(fā)票,是不是應(yīng)該這么做?
我之前的沒放在其他應(yīng)付款
你紅沖暫估的時(shí)候,這個(gè)發(fā)錢不是沒有退回來,我給你解釋了,你不能借銀行存款,貸管理費(fèi)用吧,因?yàn)闆]有銀行回單,你沒有收到錢。
紅沖的時(shí)候通過其他應(yīng)付款,不用通過銀行存款是吧
是的對(duì)的是的,是的是這么做的