您好 借:制造費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
對方10月賒購了我們的產(chǎn)品,11月收到款,但是我們12月才給對方開發(fā)票,分錄怎么寫哈
11月對公打給對方勞務(wù)費(fèi),沒給我開發(fā)票。12月對公又打了一筆勞務(wù)費(fèi),他們給我開了一張發(fā)票。我11月的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那我12月的分錄怎么寫呀
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
11月給對方公司應(yīng)打款6670,壓尾款,只支付了5055元,12月對方把發(fā)票6670全額開給我們了,11月和12月的分錄,謝謝
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時在2021年12月會計分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個分錄對嗎?當(dāng)時沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
對方把我11月和12月的付款給我開了一張發(fā)票,12月我應(yīng)該是 借:營業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款 對嗎
如果收到發(fā)票的時候支付了銀行存款 這樣寫可以的