1.未開票視同銷售的處理:在發(fā)出商品時(shí),您已經(jīng)做了“借:應(yīng)收賬款-暫估,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”的分錄。這種處理方式在當(dāng)時(shí)是正確的,因?yàn)樗蠒?huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于視同銷售的規(guī)定?,F(xiàn)在,如果已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅和附加稅,并且確認(rèn)了這筆收入,就不需要再做紅字沖銷。因?yàn)榧t字沖銷通常用于取消或更正之前的錯(cuò)誤記錄,而現(xiàn)在收入和稅金的確認(rèn)是正確的。 2.廢料收入的補(bǔ)交增值稅和附加稅的處理:對(duì)于廢料收入的增值稅和附加稅的處理,如果之前未申報(bào)和確認(rèn)收入,現(xiàn)在補(bǔ)交稅金后,應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的分錄可能因具體業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有所不同,但一般來(lái)說,可以參考以下方式:補(bǔ)交增值稅:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”,貸記“銀行存款”。 3.關(guān)于開發(fā)票的處理:如果現(xiàn)在需要開發(fā)票并確認(rèn)收入,可以按照以下方式做分錄:借記“應(yīng)收賬款”,貸記“以前年度損益調(diào)整”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額”。通過這樣的分錄,可以反映現(xiàn)在開票確認(rèn)收入的情況,同時(shí)調(diào)整上一年度的損益。
老師您好!請(qǐng)問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師 去年有個(gè)分錄是因?yàn)橹亻_票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤(rùn)分配 年初未分配利潤(rùn)71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對(duì)嗎?
?老師,請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)模疽郧澳甓鹊能囕v購(gòu)入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個(gè)體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
企業(yè)前三個(gè)季度虧損,后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?如果不退可以嗎
你的1那個(gè)時(shí)候就是暫估那個(gè)時(shí)候沒開票 沒開票時(shí)的分錄借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 后來(lái)開票了是不是借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 如果是不是收入類的損益確認(rèn)了兩次啊 所以要紅沖未開票時(shí)那個(gè)分錄啊
對(duì)吧對(duì)吧
未開票收入的話這個(gè)不叫暫估 分錄和開票的沒有區(qū)別 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 那這個(gè)調(diào)整分錄是拿來(lái)干嘛的呀
這個(gè)是補(bǔ)做跨年收入的分錄
為什么要補(bǔ)跨年的收入啊 是什么手續(xù)不齊全嗎
是之前年度的收入但是沒有做分錄
意思是有開票但沒做收入是吧
上面那句發(fā)錯(cuò)了意思是有開票但沒做分錄是吧是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
那去年已經(jīng)做了“借:應(yīng)收賬款-暫估,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”的分錄 這個(gè)分錄今年要怎么調(diào)整啊
這個(gè)分錄你做的不對(duì)呀 你去年暫估收入直接做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣既可以 如果你做了你上面的分錄那你現(xiàn)在原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按開的發(fā)票做藍(lán)字分錄
那去年這個(gè)沒開發(fā)票的商品收入既沒有納稅申報(bào) 又沒有所得稅申報(bào) 都要補(bǔ)申報(bào)是吧 是不是要紅沖過去的那個(gè)暫估的分錄 寫正確的分錄那申報(bào)時(shí)正確的分錄怎么寫啊
你做了未開票收入就已經(jīng)各種稅都報(bào)了
這個(gè)分錄你做的不對(duì)呀 你去年暫估收入直接做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣既可以 如果你做了你上面的分錄那你現(xiàn)在原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按開的發(fā)票做藍(lán)字分錄 這個(gè)藍(lán)發(fā)票分錄寫什么啊
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
不是跨年了應(yīng)該是借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
不是的 你之前做未開票收入了 所以現(xiàn)在不用做跨年的科目
還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入 這個(gè)開票申報(bào)怎么處理 還有分錄怎么寫啊
同學(xué)你好 填寫在未開票收入欄