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老師您好!請(qǐng)問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤,在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?

2021-11-21 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-21 09:08

同學(xué),你好 嗯嗯,分錄是對(duì)的

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快賬用戶2993 追問 2021-11-21 09:11

什么情況下做如下分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 麻煩老師解答一下,兩者區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 09:16

同學(xué),你好 買來的庫存商品,最后送給客戶,客戶給你開具發(fā)票

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同學(xué),你好 嗯嗯,分錄是對(duì)的
2021-11-21
建材行業(yè):購入時(shí),票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時(shí),已開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-08-29
你好!可以這樣處理,但是最后的分錄借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品 (實(shí)際成本低于銷售價(jià)格)借 產(chǎn)品成本差異 貸主營業(yè)務(wù)成本 時(shí)什么意思?發(fā)出商品金額就是你們采購商品的進(jìn)價(jià)不應(yīng)該有差額
2020-09-16
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
您好,您的分錄沒問題
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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