借應付賬款 貸庫存商品, 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行或者是應付賬款。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
老師,下午好,請問一下,買一批貨,入庫了,借:庫存商品,貸,應付賬款,沒收到發(fā)票,那發(fā)票來了,怎么做分錄呢
老師,新的所得稅預繳申報表中應付實付職工薪酬是填寫1到9月的累計數(shù)對吧?
老師,季度申報企業(yè)所得稅申報表里面的,計入成本的工資薪金和實際發(fā)放的工資薪金的金額能填一樣嗎?
老師好,電子稅務局中,財務報表前幾天已申報了,今天申報所得稅季報時,季末從業(yè)人數(shù) 、季末資產(chǎn)總額都自動跳出來了。我想問 這個季末從業(yè)人數(shù)是從哪里取數(shù)的?謝謝
高新技術企業(yè),研發(fā)部門領取原材料用于研發(fā)的會計分錄?
印花稅申報錯了,已經(jīng)繳款了,怎么辦?
請問老師,出口退稅采購專票上的商品名稱、數(shù)量、單位和報關單保持一致,開具發(fā)票時大類選哪個不會影響吧,比如商品名稱是貨架,大類選機器人或搬運設備這樣
老師,利潤表里面的管理費用是三個月的加起來填寫還是就寫九月份的本期金額就可以呀
老師,怎么自己解除公司辦稅員和開票員,不再公司干了,公可也沒招人
老師,有一比款項發(fā)票收到了,到?jīng)]有支付的流水,是不是必須要補流水呢
無償劃轉(zhuǎn)股權資本公積盈余公積不夠沖怎么辦?
老師,那要是開普票呢?
把進項刪除,其他的正常做。
老師,那要是時間久了,怎么記得住這個發(fā)票后來補沒補呢?
你好自己單獨記錄的。