是的,就是那樣子的哈
老師,這次企業(yè)所得稅新增加要填報(bào)的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫,幫我理一下。 像我們9月15號(hào)發(fā)的是8月份的工資,1月份發(fā)的是上一年度的12月份的工資。這次第一行次是要填寫2024年12月到2025年8月份的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目-貸方本年累計(jì)數(shù)么?還是填寫2025年1到9月份的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方累計(jì)數(shù)?
企業(yè)所得稅新申報(bào)表里面的,職工薪酬--實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,在已經(jīng)計(jì)提了工資,申報(bào)了個(gè)稅,工資還沒實(shí)發(fā),申報(bào)表中又要求填寫借方累計(jì)數(shù),那樣的話與個(gè)稅對比又是差距太大了,怎么填數(shù)據(jù)
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付的薪酬是填1-3季度的累計(jì)是吧?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,是填1-9月的貸方累計(jì)發(fā)生額嗎;實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是今年實(shí)際發(fā)放的工資來填列嗎(2024.12-2025.08)
轉(zhuǎn)讓價(jià)為0,也入投資收益嗎?這個(gè)后期咋處理
老師,0元轉(zhuǎn)讓,那是不是不用進(jìn)行賬務(wù)處理,但是之前實(shí)繳那20的長投咋處理呢
24年11月、12月的工資在25年1月發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
老師 您好 我想問下個(gè)體戶申報(bào)工資薪金的時(shí)候老板不發(fā)工資 但是需要做人員信息采集,在采集時(shí),老板選擇任職受雇從業(yè)類型選擇什么啊
老師出庫單和入庫單寫含稅還是不含稅的
老師 請問公司變更營業(yè)地址需要去銀行變更資料嘛
一般納稅人企業(yè)銷售二手車在增值稅報(bào)表上哪里填寫
老師錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息的時(shí)候,收入總額也應(yīng)該填零,對嗎?我已經(jīng)修改了。
公司給提供給平臺(tái)3元的商品,平臺(tái)標(biāo)價(jià)賣9元。6元差價(jià)是平臺(tái)收了,9元都在我們賬單提示,導(dǎo)致我們需要多申報(bào)增值稅6元;這6元平臺(tái)可以給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)的,但是我們確申報(bào)13個(gè)點(diǎn)的增值稅,虧了7個(gè)點(diǎn);這6元我們可以按照6個(gè)點(diǎn)申報(bào)收入嗎?