對于您所描述的情況,建議您考慮另外開一個貿(mào)易公司,專門負責處理出口退稅的相關事宜。以下是這種做法與生產(chǎn)企業(yè)直接出口退稅的一些區(qū)別: 交稅方面的區(qū)別: 貿(mào)易公司作為中間商,在交稅方面通常只需要繳納增值稅,而不需要像生產(chǎn)企業(yè)那樣繳納生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各項稅費。 在生產(chǎn)企業(yè)自己出口的情況下,需要申請出口退稅,但退稅的流程相對復雜,需要準備大量的資料,并且需要在出口后的一段時間內進行申請。而如果通過貿(mào)易公司出口,則可以由貿(mào)易公司協(xié)助處理出口退稅的事宜,相對更為方便。 實操方面的區(qū)別: 對于生產(chǎn)企業(yè)來說,自己直接出口需要具備一定的外貿(mào)知識和經(jīng)驗,包括了解國際貿(mào)易法規(guī)、外貿(mào)流程、合同條款等方面的知識。而通過貿(mào)易公司出口,則可以由貿(mào)易公司負責這些事務,生產(chǎn)企業(yè)可以專注于生產(chǎn)。 在與國外客戶溝通方面,生產(chǎn)企業(yè)可能需要具備一定的外語能力和國際貿(mào)易談判能力。而貿(mào)易公司通常具備較強的外語能力和國際貿(mào)易經(jīng)驗,能夠更好地與客戶溝通。 在收款方面,生產(chǎn)企業(yè)可能需要直接收取外匯款項,并進行外匯結算。而貿(mào)易公司通常具備更豐富的收款經(jīng)驗,能夠更好地處理外匯收款和結算事務。 總體來說,通過另外開設一個貿(mào)易公司專門負責處理出口退稅的相關事宜,可能更為方便和高效。但是需要注意的是,開設貿(mào)易公司需要進行工商注冊、稅務登記等手續(xù),同時需要確保貿(mào)易公司具備相應的外貿(mào)資質和能力。此外,在與貿(mào)易公司合作時,需要明確雙方的職責和權利,并確保合作順利進行。
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師,您好!我在會計學堂學過出口退稅的課,我還有一個問題不明白,請教您一下。我們公司是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),出口貨物不在免抵退稅政策范圍內,請問老師,我們cif方式出口貨物時,確認收入也要換算成fob價格嗎?
老師,我們是生產(chǎn)電焊機,有出口和內銷,目前外貿(mào)是賣貨給貿(mào)易公司,幫我們退稅,明年想自己做出口退稅,請問是另外開一個貿(mào)易公司,專門做出口退稅,和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在交稅和實操方便上有什么區(qū)別
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進項不能抵扣
想問下,惠州有個公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在是這公司直接出口給香港公司,香港公司也是老板的。但是現(xiàn)在他們說要深圳成立一個貿(mào)易公司,惠州公司把貨送給貿(mào)易公司。貿(mào)易公司再把或出口給香港公司。為什么要這么繞一圈,這老板圖啥
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務招待費只是管理費用科目下的業(yè)務招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領導還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎?為什么?
我們是想自己公司再注冊一個貿(mào)易公司
比如生產(chǎn)公司,營業(yè)額出口10萬,內銷2萬,進項票有8.4萬,這樣退稅能退多少
同學,你好,差額6.4萬就是
謝謝老師
不客氣,同學,祝學習愉快