根據(jù)《中華人民共和國(guó)外銷(xiāo)收入確認(rèn)辦法》規(guī)定,出口企業(yè)以“凈價(jià)”(CIF)方式結(jié)算的,以收到的全部外幣款項(xiàng)確認(rèn)為收入。 因此,您公司作為生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),以CIF方式出口貨物時(shí),確認(rèn)收入應(yīng)當(dāng)以收到的全部外幣款項(xiàng)確認(rèn)為收入,不需要換算成FOB價(jià)格。
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司都是出口貨物外銷(xiāo),現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷(xiāo),如果改成內(nèi)銷(xiāo)的話,我們公司是不是虧了稅錢(qián),但是稅局說(shuō)是一樣的,我沒(méi)有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷(xiāo)項(xiàng)稅,退多余進(jìn)項(xiàng)稅是吧,那我們改成內(nèi)銷(xiāo)的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅的話,再抵銷(xiāo)項(xiàng)稅,那不是我們少了錢(qián)嗎?
老師,您好!我在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)過(guò)出口退稅的課,我還有一個(gè)問(wèn)題不明白,請(qǐng)教您一下。我們公司是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),出口貨物不在免抵退稅政策范圍內(nèi),請(qǐng)問(wèn)老師,我們cif方式出口貨物時(shí),確認(rèn)收入也要換算成fob價(jià)格嗎?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來(lái)包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)確認(rèn)收入也是無(wú)法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無(wú)法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來(lái)包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)確認(rèn)收入也是無(wú)法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無(wú)法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,為什么我查到的是已離岸價(jià)確認(rèn)收入呢?而且老師的課上也講了完折算成FOB計(jì)價(jià)
你開(kāi)發(fā)票按FOB來(lái)就可以
老師,我不開(kāi)發(fā)票,我就確認(rèn)收入的問(wèn)題不是很明白
確認(rèn)收入按CIF就可以了
那我不是多交稅了嗎?老師
你要視同內(nèi)銷(xiāo)的嗎
老師,視同內(nèi)銷(xiāo)就不需要區(qū)分貿(mào)易方式嗎?
這個(gè)按FOB確認(rèn)收入就可以了
到底是用哪種方式老師?
你視同內(nèi)銷(xiāo)按FOB確認(rèn)收入就可以
老師,視同內(nèi)銷(xiāo)您的意思是按合同價(jià)是這意思嗎?
是按你開(kāi)票的金額 FOB的金額
老師,已經(jīng)說(shuō)了啊,不開(kāi)票,形式發(fā)票
按FOB金額就可以了哦