根據(jù)《中華人民共和國外銷收入確認(rèn)辦法》規(guī)定,出口企業(yè)以“凈價”(CIF)方式結(jié)算的,以收到的全部外幣款項確認(rèn)為收入。 因此,您公司作為生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),以CIF方式出口貨物時,確認(rèn)收入應(yīng)當(dāng)以收到的全部外幣款項確認(rèn)為收入,不需要換算成FOB價格。
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進(jìn)行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進(jìn)項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師,您好!我在會計學(xué)堂學(xué)過出口退稅的課,我還有一個問題不明白,請教您一下。我們公司是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),出口貨物不在免抵退稅政策范圍內(nèi),請問老師,我們cif方式出口貨物時,確認(rèn)收入也要換算成fob價格嗎?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補(bǔ)申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標(biāo)準(zhǔn),還是說要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來呢
老師,勞務(wù)報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學(xué)校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產(chǎn)200萬,直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進(jìn)行一起申報,還需要調(diào)整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費(fèi)用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款?。?/p>
老師,為什么我查到的是已離岸價確認(rèn)收入呢?而且老師的課上也講了完折算成FOB計價
你開發(fā)票按FOB來就可以
老師,我不開發(fā)票,我就確認(rèn)收入的問題不是很明白
確認(rèn)收入按CIF就可以了
那我不是多交稅了嗎?老師
你要視同內(nèi)銷的嗎
老師,視同內(nèi)銷就不需要區(qū)分貿(mào)易方式嗎?
這個按FOB確認(rèn)收入就可以了
到底是用哪種方式老師?
你視同內(nèi)銷按FOB確認(rèn)收入就可以
老師,視同內(nèi)銷您的意思是按合同價是這意思嗎?
是按你開票的金額 FOB的金額
老師,已經(jīng)說了啊,不開票,形式發(fā)票
按FOB金額就可以了哦