你好沒有合同的可以的
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務(wù)收入(銷項不含稅金額)+進(jìn)項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
如果合同簽的是價稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數(shù)計算,如果是按含稅價簽的,按含稅金額為基數(shù)計算印花稅,購進(jìn)庫存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購進(jìn)庫存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開來算
印花稅購進(jìn)的商品和賣出商品的收入都要繳納印花稅嘛?按不含增值稅金額計算,還是按含增值稅金額計算
老師您好,我想問問計提印花稅 是不是按夠進(jìn)加上銷售的金額?萬分之三繳納 是不是按不含稅的收入計算
繳納印花稅,購進(jìn)的是按不含稅的入庫金額計算吧,銷售的是按不含稅的主營業(yè)務(wù)收入的金額計算嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
有合同是按如果合同金額嗎,沒單獨(dú)備注稅款的話,是要含稅交嗎
對的是的, ?如果合同只有一個含稅的價格也沒有稅率,那就按含稅的
那銷售沒合同就是不含稅的主營業(yè)務(wù)的金額交了吧
可以的 可以這么做的
印花稅是不是有六稅兩費(fèi)的減半政策了,比如說1萬*0·0003=3元,我按1.5元計提在繳納了
是的,有按照減半之后再來計提就行,你交多少計提多少