按不含增值稅金額計(jì)算
老師您好!合同里標(biāo)明了不含增值稅金額的是不是按不含稅金額繳納印花稅?沒標(biāo)明的是不是按合同額繳納印花稅?還是標(biāo)明沒標(biāo)明的都按合同額繳納印花稅?
老師,請問,商貿(mào)公司的買賣合同計(jì)算印花稅有扣除比例嗎?例如:銷項(xiàng)合同不含增值稅金額*40%*稅率,還是按照合同不含增值稅金額*稅率
如果合同簽的是價(jià)稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數(shù)計(jì)算,如果是按含稅價(jià)簽的,按含稅金額為基數(shù)計(jì)算印花稅,購進(jìn)庫存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購進(jìn)庫存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開來算
印花稅購進(jìn)的商品和賣出商品的收入都要繳納印花稅嘛?按不含增值稅金額計(jì)算,還是按含增值稅金額計(jì)算
繳納印花稅,購進(jìn)的是按不含稅的入庫金額計(jì)算吧,銷售的是按不含稅的主營業(yè)務(wù)收入的金額計(jì)算嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
銷售的收入也要繳納印花稅嘛?
是銷售貨物的收入,不是所有收入