是按照當(dāng)(月銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額)的萬(wàn)分之三算的
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于購(gòu)銷合同是按銷項(xiàng)金額和進(jìn)項(xiàng)金額的萬(wàn)分之三繳納印花稅嗎?
老師 購(gòu)銷合同的印花稅 計(jì)提的時(shí)候 按照 合同金額的 萬(wàn)分之三 計(jì)提呢 ?還是按照萬(wàn)分之三再減半征收 計(jì)提呢 ?
印花稅是按不含稅的銷售收入和不含稅的進(jìn)項(xiàng)的萬(wàn)分之三嗎?
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。這句話是什么意思
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購(gòu)買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過(guò)了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤(rùn)有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?
指的是專票嗎?的不含稅金額嗎?
這個(gè)購(gòu)銷合同減半征收嗎?計(jì)提分錄怎么寫?
專票和普票的都得算到里面的
是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)銷項(xiàng)嗎?
是沒錯(cuò),你可以這么理解的,就是你采購(gòu)的金額加上你銷售的金額
印花稅=(月銷項(xiàng)不含稅金額+當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額)*萬(wàn)分之三 是嗎?
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么算的
減半征收嗎?計(jì)提分錄怎么寫?
如果你是小規(guī)模納稅人或者是小微企業(yè)的話是可以減半征收的
計(jì)提分錄怎么寫?也是當(dāng)月計(jì)提,次月繳納嗎
借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款
一般都是當(dāng)月計(jì)提,然后再繳納就可以
印花稅購(gòu)銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報(bào)嗎? 我們核定的印花稅稅目是營(yíng)業(yè)賬簿按年申報(bào)的? 從來(lái)沒有申報(bào)過(guò)合同的印花稅
對(duì),這種都是企業(yè)會(huì)計(jì)人員自覺申報(bào)
不申報(bào)沒事吧? 老板說(shuō)怎么突然多了個(gè)這個(gè)稅,之前都沒交過(guò)
你不申報(bào)的話是會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)的,稅務(wù)局不一定會(huì)查
印花稅是做什么的?是什么稅
印花稅是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受的憑證征收的一種稅。印花稅的征稅對(duì)象是印花稅暫行條例所列舉的各種憑證,由憑證的書立,領(lǐng)受人繳納,是一種兼有行為性質(zhì)的憑證稅。
不是,這個(gè)我知道,不知道怎么跟老板通俗易懂的解釋。 老板之前從來(lái)沒有聽說(shuō)過(guò)合同要交印花稅
我的理解,其實(shí)國(guó)家就是為了多征稅,所以才才讓你們交的