就是你但進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣, 加計(jì)扣除也不允許抵扣。
生活性服務(wù)業(yè)納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的15%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額,當(dāng)期需要做計(jì)提分錄嗎?如何做計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額?
加計(jì)抵減計(jì)算為:當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額的金額乘以加計(jì)抵減比率,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)金額,不過(guò)這個(gè)金額不是轉(zhuǎn)出的本期的進(jìn)項(xiàng)稅額,是轉(zhuǎn)出之前月份的嘛這個(gè)計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減金額時(shí),這個(gè)不用從當(dāng)期金額里面減去的吧
計(jì)算加計(jì)抵減稅額,是按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)是扣減該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后的金額作為計(jì)稅依據(jù)?
什么可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%或10%抵減應(yīng)納稅額
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。這句話(huà)是什么意思
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專(zhuān)票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專(zhuān)票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專(zhuān)票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書(shū),聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷(xiāo)嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板問(wèn)還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶(hù)發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒(méi)有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒(méi)有備注工資),對(duì)公賬戶(hù)有備注工資
為什么啊,那能抵扣什么啊
什么都抵扣不了,抵扣所得稅就是了。
進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你還想加計(jì)扣除???