正規(guī)是這樣,不過你最好是問下你稅局,
請問對于購銷合同是按銷項金額和進(jìn)項金額的萬分之三繳納印花稅嗎?
咨詢下購銷合同印花稅是按銷售合同和采購合同的含稅價的萬分之三來繳納印花稅對吧?如果合同金額寫明是價稅分離的是否也是按含稅價來繳納
印花稅(供銷合同)金額按銷項發(fā)票金額和進(jìn)項發(fā)票金額合計繳納嗎
印花稅是按購銷合同金額的萬分之三繳納嗎?
老師那印花稅是按照什么申報呢 購進(jìn)合同和銷售合同金額相加*萬分之三嗎?
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
那對于一些其他進(jìn)項專票,比如油費票,這個要按萬分之三繳納印花稅嗎
這個實務(wù)中一般是不需要,很多學(xué)員反饋采購貨物主營這個有地區(qū)是不需要交,你最好是問下你稅局口徑,要是交有地區(qū)也是給一個比例交,不是全額這么交
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
嗯嗯好的
讓我這邊先結(jié)束哈,謝謝