久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問我11月底沒有做這個分錄 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額) 12月初購選認證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認證多少就轉出多少待認證到認證進項稅額可不可以?

2020-12-06 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-06 14:47

你好。12月補做也是可以的

頭像
快賬用戶3215 追問 2020-12-06 14:53

請問這個為什么要借貸兩次,能不能解釋一下謝謝老師

請問這個為什么要借貸兩次,能不能解釋一下謝謝老師
頭像
齊紅老師 解答 2020-12-06 14:57

你好,就像計提工資一樣,計提工資是借管理費用 貸應付職工薪酬,那么同樣道理、計提附加稅也是稅金及附加 貸應交稅費

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好。12月補做也是可以的
2020-12-06
可以那樣做的,沒問題的哈
2024-07-04
你好,是什么原因導致的進項稅額轉出呢??
2023-12-26
是的,分錄正確的
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:待認證進項稅額
2025-03-07
沒問題,可以按照上面這么做。
2024-06-13
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×