你好,這個(gè)預(yù)收狀況要轉(zhuǎn)到收入里面的
老師,現(xiàn)在要注銷公司,賬上掛著3萬(wàn)的其他應(yīng)收款是注冊(cè)資金,該怎么處理?
我想請(qǐng)教一下,企業(yè)要注銷賬上其他應(yīng)收款法人借款有幾百萬(wàn)掛帳,已經(jīng)收不回來(lái),請(qǐng)問(wèn)要怎么處理比較合適?
公司要注銷,帳上掛著的應(yīng)收賬款有300萬(wàn)未收回,預(yù)收帳款92000元,這該怎么處理
老師現(xiàn)在我有個(gè)公司要注銷,但是報(bào)表上其他應(yīng)付款還有5萬(wàn)。稅務(wù)這邊說(shuō)有掛帳就要作為收入,這個(gè)我應(yīng)該怎么處理?
對(duì)方公司注銷了,之前掛賬的應(yīng)收帳款跟其他應(yīng)收賬款要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
應(yīng)收賬款無(wú)法收回的話,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
預(yù)付賬款和應(yīng)付帳款呢?
應(yīng)付轉(zhuǎn)卡轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
互轉(zhuǎn)入后,營(yíng)業(yè)外支出是3187702.06,營(yíng)業(yè)外收入是1926473.75,利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)是2855581.95,相減后-975346.37,企業(yè)所得稅是不用交,對(duì)吧
但是你得看有些營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局可能是不認(rèn)可的,還得納稅調(diào)整呢