同學您好,計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備 發(fā)生壞賬借:壞賬準備 貸:其他應收 款
我公司有一筆二十幾萬的其他應付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉到我們賬上的,掛在賬上已經好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務該怎么處理?
老師您好,公司打算成立一個勞務公司,因自己沒有資金外借朋友注冊實收資本200萬,過后把資金返還給朋友,賬務上怎么樣處理比較合適,一次性提取以后年底才能還回來,或者暫時還不上在稅法上。這種業(yè)務怎么樣處理比較合適合規(guī) 因為借錢從公司賬了想還給朋友的掛其他應收款,但一時半會兒這錢也還不回公司?
老師,麻煩請教下,我現(xiàn)在賬上掛了1000多萬的預收賬款,掛了2年了,客戶不要求開票,但是款打到我們公賬造成的,帳是之前的會計做的,我現(xiàn)在想平帳,老板又不想補稅,請問怎么處理比較合適?
我想請教一下,企業(yè)要注銷賬上其他應收款法人借款有幾百萬掛帳,已經收不回來,請問要怎么處理比較合適?
試算平衡時發(fā)現(xiàn)其他應收款貸方掛50多萬,想用其他應付款來對沖,但是必須要選擇二級科目,查詢發(fā)現(xiàn)二級科目截止目前掛賬其他應收款貸方的有兩個,一個是法定代表人個人掛賬貸方90多萬;一個是集團旗下的兄弟公司A掛賬貸方有390多萬。請問老師,我選擇哪個來對沖比較合適?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?