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老師,款付一半,發(fā)票未到,貨收到,怎么做賬

2023-12-25 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-25 22:41

學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款 —暫估借:庫(kù)存~負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付~暫估負(fù)數(shù)借:庫(kù)存~,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款

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快賬用戶4096 追問(wèn) 2023-12-25 23:04

老師,你這是啥,我是貨收到人庫(kù)存

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齊紅老師 解答 2023-12-25 23:05

貨到票未到做暫估的,合理估計(jì)存貨和負(fù)債

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快賬用戶4096 追問(wèn) 2023-12-25 23:12

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-25 23:20

前面有一組會(huì)計(jì)分錄。就是按這個(gè)目的做的

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學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款 —暫估借:庫(kù)存~負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付~暫估負(fù)數(shù)借:庫(kù)存~,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款
2023-12-25
同學(xué),你好 不做賬,發(fā)票放一邊
2025-01-07
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-15
你好,其實(shí)作為內(nèi)賬的話,可以直接做了,不用管這個(gè)發(fā)票。借,庫(kù)存商品貸,銀行存款。
2023-05-08
貨到 發(fā)票未到 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票來(lái)了以后沖銷(xiāo)暫估再按照發(fā)票做賬
2025-04-15
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