暫估入庫(kù)? 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
原材料的入庫(kù),如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
老師好 做內(nèi)賬 發(fā)票未收到 貨到已付款 該怎么做賬
老師,已支付貨款今天到貨已入庫(kù)。發(fā)票未收到,怎么做賬?
老師,款已付,貨已到,發(fā)票未到怎么做賬
款已付 已收到的發(fā)票 未收到貨怎么做賬
老師,子公司沒(méi)有單獨(dú)的電費(fèi)戶頭,戶頭是母公司的,子公司向母公司轉(zhuǎn)賬電費(fèi)款,然后母公司交了這筆電費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
公司搬辦公地點(diǎn),金蝶專業(yè)版登錄時(shí)顯示“服務(wù)器不是有效的,請(qǐng)重新登錄!可能原因:服務(wù)器端沒(méi)有建立賬套、加密服務(wù)器沒(méi)有啟動(dòng)或其他。”怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月還有待攤的人工和制造費(fèi)用,那可以先轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份6月份有兩筆發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后稅務(wù)局讓我們紅沖發(fā)票重新開(kāi),我這個(gè)該怎么做賬???而且會(huì)不會(huì)影響我們的發(fā)票額度???
老師你好,公司性質(zhì)是電商行業(yè),我們想計(jì)算一下5月份的凈利潤(rùn)是多少,現(xiàn)在就是運(yùn)費(fèi)上面怎么去做分?jǐn)?,是這樣的情況我們是屬于找供應(yīng)商代發(fā)貨的,但是貨物運(yùn)費(fèi)是我們聯(lián)系快遞公司上門取件,快遞公司那邊能拉出5月這個(gè)月的總運(yùn)費(fèi)是多少,這個(gè)運(yùn)費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品上呢?
采購(gòu)一批服務(wù)器,服務(wù)器沒(méi)到,可以跟對(duì)方要專票然后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我司就是將大部分貨款打到老板私人微信, 公賬的錢轉(zhuǎn)到老板親戚賬戶,再轉(zhuǎn)出來(lái), 然后有些發(fā)票是沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)的,客戶將貨款打到公賬,再轉(zhuǎn)出來(lái),這些情況嚴(yán)重嗎? 對(duì)會(huì)計(jì)有什么影響?
成本是工資的二級(jí)科目一般設(shè)計(jì)啥?
我們給收廢品的開(kāi)發(fā)票,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我們是一般納稅人
未開(kāi)票收入填附表一以后是不是自動(dòng)填入一般納稅人的主表欄次1中,老師,不用在2欄次填寫(xiě)?
老師,我問(wèn)題中寫(xiě)了,銀行已付款
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老師,入庫(kù)和付款做兩筆分錄,入庫(kù)和付款是同天發(fā)生的
那就就同時(shí)做前邊2筆分錄
老師,這個(gè)分錄不能做一筆嗎?
按我那樣做科學(xué)些哈,能迅速查到是否發(fā)票沒(méi)來(lái)?
老師,發(fā)票收到后沖紅第三筆暫估差餓沒(méi)明白
暫估的金額可能會(huì)跟開(kāi)票金額有差異的
老師,收到的票比做的這次付款金額少,但總數(shù)是合適的,要怎么處理
就是差額調(diào)整??庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)