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老師,已支付貨款今天到貨已入庫。發(fā)票未收到,怎么做賬?

2023-07-31 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-31 19:42

您好,暫估入賬就可以了

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 19:47

庫存商品以存貨分別核算了可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 19:49

是的,先暫估入庫,收到票再?zèng)_暫估

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 19:50

借,庫存商品—不同品類 (還是直接一個(gè)庫存商品暫估入庫) 貸:預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-07-31 19:51

借:庫存商品
貸:預(yù)付賬款-暫估

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 19:51

等取得發(fā)票后再做相反的分錄是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-31 19:52

是的,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:08

老師我的意思是這樣各個(gè)品都暫時(shí)按采購單的入賬還是怎么做呢?

老師我的意思是這樣各個(gè)品都暫時(shí)按采購單的入賬還是怎么做呢?
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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:09

不用哦,做個(gè)總數(shù)就可以了

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:14

收到也按總數(shù)做是嗎?我們有單獨(dú)的進(jìn)銷存軟件,有必要再按存貨去一個(gè)個(gè)單獨(dú)核算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:14

你們公司是怎么規(guī)定的了,要你們按一個(gè)一個(gè)錄進(jìn)去嗎?

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:17

新成立的公司,也沒財(cái)務(wù)人員。我剛接手,也不太懂。

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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:22

如果單獨(dú)一個(gè)一個(gè)錄工作量不大,可以錄下,

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:26

大呀,每天都有營業(yè)額。還有付貨款150000老板個(gè)人戶轉(zhuǎn)了20000,咋記賬啊

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:28

稅局查的話個(gè)人戶轉(zhuǎn)貨款有風(fēng)險(xiǎn)的吧

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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:29

老板有什么要求嗎,錄下會(huì)好點(diǎn),出庫會(huì)對得上,

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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:29

這個(gè)你月底再做賬就可以了,不需要每天都做

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:37

支付貨款,我用的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在暫估入庫借:庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估成負(fù)數(shù)了???

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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:39

沒有呀,你又沒做負(fù)數(shù)分錄,不會(huì)變成負(fù)數(shù)呀

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快賬用戶5682 追問 2023-07-31 20:44

你看看對不

你看看對不
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齊紅老師 解答 2023-07-31 20:48

不是呀,預(yù)付在貸方是正數(shù)呀

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