您好,暫估入賬就可以了
幫忙開1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢?
老師,個(gè)體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點(diǎn)盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
庫存商品以存貨分別核算了可以嗎?
是的,先暫估入庫,收到票再?zèng)_暫估
借,庫存商品—不同品類 (還是直接一個(gè)庫存商品暫估入庫) 貸:預(yù)付賬款
借:庫存商品
貸:預(yù)付賬款-暫估
等取得發(fā)票后再做相反的分錄是吧
是的,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
老師我的意思是這樣各個(gè)品都暫時(shí)按采購單的入賬還是怎么做呢?
不用哦,做個(gè)總數(shù)就可以了
收到也按總數(shù)做是嗎?我們有單獨(dú)的進(jìn)銷存軟件,有必要再按存貨去一個(gè)個(gè)單獨(dú)核算嗎?
你們公司是怎么規(guī)定的了,要你們按一個(gè)一個(gè)錄進(jìn)去嗎?
新成立的公司,也沒財(cái)務(wù)人員。我剛接手,也不太懂。
如果單獨(dú)一個(gè)一個(gè)錄工作量不大,可以錄下,
大呀,每天都有營業(yè)額。還有付貨款150000老板個(gè)人戶轉(zhuǎn)了20000,咋記賬啊
稅局查的話個(gè)人戶轉(zhuǎn)貨款有風(fēng)險(xiǎn)的吧
老板有什么要求嗎,錄下會(huì)好點(diǎn),出庫會(huì)對得上,
這個(gè)你月底再做賬就可以了,不需要每天都做
支付貨款,我用的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在暫估入庫借:庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估成負(fù)數(shù)了???
沒有呀,你又沒做負(fù)數(shù)分錄,不會(huì)變成負(fù)數(shù)呀
你看看對不
不是呀,預(yù)付在貸方是正數(shù)呀