幾個(gè)月過去了現(xiàn)在能紅沖

老師,我們之前月份進(jìn)行稅多,全認(rèn)證了。然后把多出部分做了銷項(xiàng)的未開具發(fā)票收銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少,需要把之前做的轉(zhuǎn)回去,這個(gè)月在:未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)就行嗎
老師,我們開出去的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯(cuò)需要紅沖,對(duì)方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯(cuò)發(fā)票計(jì)算嗎?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯(cuò)了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來,我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我們有一家公司為了做業(yè)績(jī)11月份開了幾十萬的發(fā)票,這個(gè)月想把這個(gè)發(fā)票沖紅但是這個(gè)月沒有其他的發(fā)票要開出去,那增值稅就會(huì)是負(fù)數(shù),這總情況能不能行?。?/p>
老師,我們是砂石行業(yè),之前在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下開具了發(fā)票出去產(chǎn)生了20多萬的稅金,幾個(gè)月過去了現(xiàn)在能紅沖嗎
應(yīng)收賬款9月做了 借:信用減值準(zhǔn)備1000 貸:壞賬準(zhǔn)備1000 季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里怎么填信用減值準(zhǔn)備,申報(bào)表信用減值準(zhǔn)備是灰色的
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報(bào)
老師,軟件開發(fā)給別人開票的項(xiàng)目名稱寫什么啊
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
民辦學(xué)校教職工食堂餐費(fèi)要怎么支出?自己燒給員工吃的,每個(gè)老師一個(gè)月600的餐費(fèi)指標(biāo) 以前是承包出去的 有成本票 現(xiàn)在自己燒了 要怎么操作?
老師 自然人個(gè)人銷售貨物 沒有注冊(cè)任何主體 也沒交任何稅 這樣如何能監(jiān)管到的
商業(yè)銀行借中國(guó)人民銀行的錢續(xù)期到期錢還沒有還完一般怎么處理
老師,電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表是不是取科目匯總表里邊的收入成本3個(gè)月的合計(jì)數(shù)呢
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
老師,您好,向您咨詢一下,我的代賬客戶給他的客戶,開專票,開票前預(yù)先收取了專票稅額,那么收取的專票稅額,我根據(jù)回單做分錄,應(yīng)該怎么做呢?我的代賬客戶是小規(guī)模納稅人。


但是稅金還沒有交,沖了會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
若沒有發(fā)生退貨等情況,無故紅沖,是有風(fēng)險(xiǎn)的
砂石沒有進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為虛開呢
只要有真實(shí)業(yè)務(wù),基本不會(huì)
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
不是說沒有進(jìn)項(xiàng)就開票就是虛開嗎
想當(dāng)于就是他之前月份在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下開了發(fā)票,產(chǎn)生20多萬稅金,一直到現(xiàn)在沒有交稅,幾個(gè)月了,現(xiàn)在想把發(fā)票紅沖了,不交稅金
有實(shí)際業(yè)務(wù),是可開票的,進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票,可憑入庫(kù)單等做賬 ,只是匯算時(shí)做調(diào)增處理
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
哦還有,老師,現(xiàn)在紅沖了的話, 應(yīng)繳的稅金怎么辦呢,要先繳了嗎
是的,需要先繳納的
有沒有辦法不交呢?繳了是沒辦法退回的嘛
繳了,紅沖后,可以申請(qǐng)退稅