你好,你是購買方還是銷售方?
我公司6月份開出了3份紅字發(fā)票因?yàn)榘l(fā)票抬頭開錯(cuò)了 所以開了紅字發(fā)票信息,當(dāng)月要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可是供應(yīng)商6月份沒有把正確的進(jìn)項(xiàng)開給我們 ,而是在7月份開給我了,導(dǎo)致我6月要繳納好多稅,請問我要怎么辦把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和正確的進(jìn)項(xiàng)相互抵扣掉
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)在12月份紅沖重開了,11月份開錯(cuò)的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò),銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò),最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯(cuò)了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來,我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們以前月份的發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票沖紅了,然后憑證要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出???轉(zhuǎn)出到哪去?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦矗?/p>
老師,初級知識 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個(gè)卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實(shí)際盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,2025年醫(yī)療互助金怎么做賬?
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實(shí)際庫存(實(shí)地盤點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時(shí)候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個(gè),選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我是銷售方,多認(rèn)證了2回發(fā)票
多認(rèn)證的發(fā)票也沒關(guān)系,不用轉(zhuǎn)出。
這會銷賬是負(fù)數(shù)。就是多出來我多認(rèn)證的回。這會在也不給購買方正確的發(fā)票了,
那我和系統(tǒng)的留抵稅對不上
不用管嗎?
那你就把多的轉(zhuǎn)出吧