可以的,可以這么做的。
本年暫估計(jì)提了費(fèi)用,但是所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費(fèi)用以后利潤(rùn)增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果計(jì)算出一個(gè)公司的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)就不用算所得稅了吧?等到匯算清繳再來(lái)調(diào)增調(diào)減應(yīng)納稅所得額?
老師,請(qǐng)問(wèn)我去年計(jì)提了一筆費(fèi)用,今年沖回來(lái)了,在匯算清繳時(shí)我需要把應(yīng)納所得稅額調(diào)增嗎?
請(qǐng)問(wèn)年底預(yù)提了所得稅,來(lái)年匯算沒(méi)有繳納,用以前年度損益沖掉,那匯算是不是同時(shí)要把這個(gè)調(diào)增利潤(rùn),有點(diǎn)暈,但是沖這個(gè)同時(shí)不就可能又產(chǎn)生了企稅?
有個(gè)問(wèn)題,應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,調(diào)增或調(diào)減可以在明年匯算清繳時(shí)做,但是不是也可以在今年底就把應(yīng)納稅所得額算出來(lái),假如需要計(jì)提就先計(jì)提出來(lái)呢?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司售樓部案場(chǎng)垃圾桶,冰箱,拖把,應(yīng)該入到那個(gè)科目
外貿(mào)人員報(bào)關(guān)單橫聯(lián)什么時(shí)候給財(cái)務(wù)人員合適?單證一般什么時(shí)候給財(cái)務(wù),哪些是打印出來(lái),哪些不用打印?
出口企業(yè)按EXW工廠價(jià)成交,開(kāi)銷售發(fā)票需要換算成FOB價(jià)嗎?需要提供什么附件,如購(gòu)買方支付的運(yùn)費(fèi)單復(fù)印件嗎?
其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)是不是只有其他權(quán)益工具是轉(zhuǎn)留存收益,其他債權(quán)投資和長(zhǎng)投權(quán)益法都是轉(zhuǎn)投資收益
收到超市郵政銀行流水,存在以下問(wèn)題1、郵政銀行收款其中只有幾千元每月開(kāi)發(fā)票,剩下的收入是不要開(kāi)發(fā)票的,小規(guī)模季度超出 30萬(wàn)的按全額交稅。2、如果按開(kāi)發(fā)票的金額一個(gè)季度大約1-2萬(wàn)元做賬報(bào)稅,那公賬收入已超出30萬(wàn)為了避稅做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款因?yàn)橐院蠖疾婚_(kāi)銷售發(fā)票掛往來(lái)會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?那現(xiàn)在怎么改進(jìn)前臺(tái)收款不開(kāi)發(fā)票相當(dāng)大的那份金額的打款方式?
申報(bào)印花稅,應(yīng)稅憑證名稱填什么,是不是必填項(xiàng)
老師,簡(jiǎn)易訴訟涉及金額是3000元以下對(duì)嗎?還有個(gè)數(shù)什么訴訟中的小額2000元以下有簡(jiǎn)易訴訟對(duì)吧。我記混了
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒(méi)有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
一般是不是匯算清繳再做比較好啊
如果提前做,我年底有可能,應(yīng)交所得稅有余額,這個(gè)報(bào)表不好看吧
的,對(duì)的,這個(gè)是最準(zhǔn)確的。
就是正規(guī)的做法還是第二年匯算的時(shí)候做賬對(duì)么?要走以前年度損益調(diào)整么?還是進(jìn)當(dāng)年所得稅費(fèi)用就行了?
第二年以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)計(jì)提、