您好,正在回復(fù)題目
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
您好,AB是母子公司關(guān)系?
這個圖片里的第三問下面
抵消科目: 營業(yè)收入:200%2B300 營業(yè)成本:100*(20%)*(70%)%2B(200-(200-150)*70%)%2B270 存貨:100*20%*(1-70%)%2B(200-150)*(1-70%) 固定資產(chǎn):300-270 管理費用:(300-270)/3
那老師那個遞延所得稅資產(chǎn)和年初未分配利潤呢,我感覺好像那個年初未分配利潤是那個存貨在上一年銷售,本年初恢復(fù)的時候影響的 ,遞延所得稅資產(chǎn)一直都算不明白,唉
這個題目70%說的不清楚,是本年和以前的各自70%處置還是?
應(yīng)該就是上一年和今年一共70%吧
剛才回復(fù)的是按各自70%計算的
好,那就按照各自70%計算吧,這題確實有點不太嚴(yán)謹(jǐn)
是的,上述就是按這個邏輯回復(fù)的
那老師那個年初未分配利潤和遞延所得稅資產(chǎn)呢?
您好,抵消未分配利潤:-5%2B20=15