借 營(yíng)業(yè)收入 500 貸 營(yíng)業(yè)成本 400 存貨 100 借 應(yīng)付賬款 500 貸, 應(yīng)收賬款 500 借 應(yīng)收賬款 8 貸 信用減值損失 8
3602001111920431535是什么賬戶
這道題合并報(bào)表抵消分錄怎么做,老師
老師,合并報(bào)表抵消分錄是抵消個(gè)別報(bào)表中的分錄嗎
老師,這道題丙向甲銷售商品合并報(bào)表不用做少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益抵消分錄么?
老師:這個(gè)做合并報(bào)表抵消要怎么做
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
習(xí)題上的答案應(yīng)收應(yīng)付是565
如果考慮遞延所得稅呢
考慮了增值稅,如果考慮增值稅就是 565
考慮遞延呢
什么意思,考慮遞延?
答案是還有遞延所得稅的處理,我有點(diǎn)異議
在合并報(bào)表層面 的價(jià)值是屬于會(huì)計(jì)價(jià)值,計(jì)稅口徑 是不認(rèn)可相關(guān)抵消的, 所以存在相關(guān)遞延所得稅的
那會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
存貨,計(jì)稅金額500,合并報(bào)表400 借 遞延所得稅資產(chǎn) 100*25% 貸 所得稅費(fèi)用 100*25% 壞賬合并報(bào)表不認(rèn)可,沖減之前后遞延所得稅資產(chǎn) 8*25% 借 所得稅費(fèi)用 8*25% 貸 遞延所得稅資產(chǎn)