借應付賬款, 貸固定資產(chǎn), 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理??? 20年計入了固定資產(chǎn)并計提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實際不符,然后我在5月按照發(fā)票計了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
老師,我們有一批空調(diào),當時沒有入賬,現(xiàn)在出售需要開發(fā)票。這個怎么先做固定資產(chǎn)盤盈,再出售啊
今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務處理怎么做啊
老師,今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務處理怎么做啊,
售賣一臺設備,客戶分兩次付款,我們本次開發(fā)票數(shù)量填1嗎?還是0.5
收到廠房房租發(fā)票共計140000金額12萬稅額1.6萬,這是半年的房租,之前一直沒有記提過,該怎么入賬怎么做抵扣合理
我想請問一下,個體工商戶之前核定征收,24年因為開票超額被定位查賬征收,現(xiàn)在讓我們補填24年的匯算清繳,問題是幾乎都是無票,怎么辦,稅務局讓如實填寫,如果不如實填寫,后有什么后果
您好,老師。個人有廠房出租,公司想承租用來當廠房。簽訂廠房租賃合同,雙方關于這個交易產(chǎn)生的稅分別是哪些,稅率是多少?
老師,工會經(jīng)費不是工資總額的0.008嗎?為什么我申報系統(tǒng)里是0.02?我之前看的都是0.008?。?/p>
老師好,請問養(yǎng)老院經(jīng)營投資性房地產(chǎn)項目,涉及哪些稅,稅率分別是多少
老師,我們公司分管理部和項目部,然后是施工企業(yè),我們?nèi)耸麻_了幾張租賃費發(fā)票過來,這個是我們給項目部的人員住宿的房租發(fā)票,這個發(fā)票可以計入管理費用-租賃費科目嗎? 還是需要計入主營業(yè)務成本-工程施工-XX項目 ?或者主營業(yè)務成本-橋梁檢測-租賃費? 區(qū)分項目部和檢測部?
老師 公司進口一批煤炭 采購價不含稅價3500000元, 本公司交了關稅:133341.78元 增值稅:595148.85元 裝卸費(含稅價):25006.4元 倉儲費(含稅價):62516元 銷售價(含稅):4400000元,那凈利潤是多少,老師能幫我算一下嗎
您好,從農(nóng)戶手中購買農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,但購買方可以抵扣稅,應該怎么做憑證謝謝
請問老師,應聘汽車銷售公司的專職會計應注意哪些問題?該怎么溝通?根據(jù)它的經(jīng)營范圍應該做哪些稅務籌劃及財務分析方面的應對?
相當于發(fā)票開錯了,退回,一月份重新開,折舊這塊需要做什么處理嗎?
你好,他又重新給你開了一模一樣的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款,這個不用調(diào)整折舊。
嗯嗯,一模一樣,那12月這部分固定資產(chǎn)需要做減少吧
對的,是的,是這么做的,但是你的固定資產(chǎn)實際沒有出去,不是只是發(fā)票調(diào)整了。
對,就是發(fā)票調(diào)整了,這樣減少的,就等于少了一個月折舊
不會少折舊的,折舊不是不讓你調(diào)整嗎?你的固定資產(chǎn)一直都在使用,你折舊正常做。
貸:固定資產(chǎn),在折舊管理模塊如果不減少,就沒辦法平衡啊
那你再重新做一個入帳不就行了。