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老師,今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務處理怎么做啊,

2023-12-25 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-25 09:11

借應付賬款, 貸固定資產(chǎn), 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3308 追問 2023-12-25 09:12

相當于發(fā)票開錯了,退回,一月份重新開,折舊這塊需要做什么處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:12

你好,他又重新給你開了一模一樣的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款,這個不用調(diào)整折舊。

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快賬用戶3308 追問 2023-12-25 09:14

嗯嗯,一模一樣,那12月這部分固定資產(chǎn)需要做減少吧

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:15

對的,是的,是這么做的,但是你的固定資產(chǎn)實際沒有出去,不是只是發(fā)票調(diào)整了。

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快賬用戶3308 追問 2023-12-25 09:16

對,就是發(fā)票調(diào)整了,這樣減少的,就等于少了一個月折舊

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:17

不會少折舊的,折舊不是不讓你調(diào)整嗎?你的固定資產(chǎn)一直都在使用,你折舊正常做。

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快賬用戶3308 追問 2023-12-25 09:19

貸:固定資產(chǎn),在折舊管理模塊如果不減少,就沒辦法平衡啊

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:19

那你再重新做一個入帳不就行了。

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