借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計入了固定資產(chǎn)并計提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實際不符,然后我在5月按照發(fā)票計了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當(dāng)時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,我們有一批空調(diào),當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在出售需要開發(fā)票。這個怎么先做固定資產(chǎn)盤盈,再出售啊
今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進項占比怎么計算, 進賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
前期已經(jīng)入過固定資產(chǎn)了,
前期做賬的時候,您做賬具體是怎么做的呀?告訴我一下
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅稅費 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
那我折舊這部分怎么辦啊
那你這個是什么原因的調(diào)整?。渴沁@筆發(fā)票不合規(guī)矩嗎?
相當(dāng)于開錯了,退回,1月份重新開
那你這個折舊是不用動的,等發(fā)票來了再正常折舊就可以