借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計入了固定資產(chǎn)并計提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實際不符,然后我在5月按照發(fā)票計了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,我們有一批空調(diào),當時沒有入賬,現(xiàn)在出售需要開發(fā)票。這個怎么先做固定資產(chǎn)盤盈,再出售啊
今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
前期已經(jīng)入過固定資產(chǎn)了,
前期做賬的時候,您做賬具體是怎么做的呀?告訴我一下
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅稅費 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
那我折舊這部分怎么辦啊
那你這個是什么原因的調(diào)整???是這筆發(fā)票不合規(guī)矩嗎?
相當于開錯了,退回,1月份重新開
那你這個折舊是不用動的,等發(fā)票來了再正常折舊就可以