同學(xué)您好,收一筆往來(lái)款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

以前年度借給下屬企業(yè)10萬(wàn)元 借:應(yīng)收賬款10 貸:銀行存款10 下屬企業(yè)要注銷,我們是財(cái)政預(yù)算單位,注銷企業(yè)還款時(shí)直接繳財(cái)政往來(lái)戶 借:銀行存款-財(cái)政往來(lái)款戶10 貸:應(yīng)收賬款10 財(cái)政年底要把這筆往來(lái)款繳入國(guó)庫(kù) 貸:銀行存款-財(cái)政往來(lái)戶10 借記什么科目? 謝謝老師!
老師,我想問(wèn),我們公司投資了另外一家單位 收到對(duì)方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對(duì)方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,期初余額掛了應(yīng)收借方37900實(shí)際已經(jīng)到賬,現(xiàn)在我補(bǔ)記一筆借銀行存款貸應(yīng)收賬款?又多出來(lái)了一筆銀行存款,應(yīng)該怎么做?
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來(lái)款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來(lái)賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
公司與項(xiàng)目之間,使用內(nèi)部往來(lái)科目。 發(fā)生一筆業(yè)務(wù),項(xiàng)目收到工程款,項(xiàng)目會(huì)計(jì)記賬為借,內(nèi)部往來(lái),貸,應(yīng)收賬款。公司會(huì)計(jì)記賬為借銀行存款,貸,內(nèi)部往來(lái)。 請(qǐng)問(wèn),在公司角度,這個(gè)內(nèi)部往來(lái)科目,是公司欠項(xiàng)目錢,是債務(wù)性質(zhì)嘛。
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開(kāi)給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補(bǔ)發(fā),現(xiàn)在物流賠付的款項(xiàng)賬務(wù)怎么處理
九月份的增值稅沒(méi)有做計(jì)提。10月份做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),?怎么處理?
老師好,問(wèn)下水表電表屬于固定資產(chǎn)哪一類?折舊年限多少
老師,我想問(wèn)下,我們工程完工了,但是沒(méi)有收到進(jìn)度款,做賬的時(shí)候要做無(wú)發(fā)票收入嗎
老師外資企業(yè)增資需要做哪些方面的備案,謝謝
出納發(fā)工資的時(shí)候少發(fā)了幾分錢?給員工那幾分錢入財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)法人個(gè)人名義貸款給公司用,公司每個(gè)月把利息轉(zhuǎn)給法人付銀行利息,算不算無(wú)償借款,要不要繳稅的
中級(jí)25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊(cè)成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤(rùn)表營(yíng)收收入年末314萬(wàn),2025年1月到10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入累計(jì)282萬(wàn),一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開(kāi)始呢


好的謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快。給老師五星好評(píng)哦。