同學,你好,對方, 借:未分配利潤 貸:應付股利 借:應付股利 貸銀行存款
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師。我們老板有個A公司注冊資本500萬,今年又開了一個B公司。B公司百分百持股A公司。A公司收到投資款:借:銀行存款 貸:實收資本。B公司匯出投資款:貸方是銀行存款,那借方是什么科目呢?
2021.2月份做了一個分錄借:銀行存款 貸:應收帳款是錯誤的貸方應該是應付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應付賬款?
老師我們是付款給那家公司備注了投資款,當時會計做分錄是借長期股權投資,貸銀行存款。我司現(xiàn)在收到投資那個公司的分配利潤款項(甲方)借應收賬款 貸長期股權投資 貸投資收益 借銀行存款 貸應收股利對嗎?分錄的決定不是對重大影響和共同控制,控制嗎?您看下我發(fā)的
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應該是4月做筆付款的帳,借:應付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應付賬款,現(xiàn)在結轉4月主營業(yè)務成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結轉成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設計費計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮???