你好,同學(xué) 建議最好是計(jì)入咨詢費(fèi),或者中介費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),這樣的話不用代扣代繳個(gè)稅 做賬,就是管理費(fèi)用-中介費(fèi)或者培訓(xùn)費(fèi)
老師,我是一家制造業(yè),請人到我們公司來上課,給他支付課時(shí)費(fèi),需要他開發(fā)票嗎?如果要開發(fā)票應(yīng)該注意些什么?是否申報(bào)個(gè)稅
你好老師請問下,我們是非營利組織機(jī)構(gòu) 我們跟一個(gè)高校合作一項(xiàng)課題,我們幫他寫課題~做報(bào)告之類的,高校轉(zhuǎn)了一筆款給我們作為經(jīng)費(fèi)~也不需要我們開票,只開了一個(gè)收據(jù)給高校 那這筆收入怎么入帳
想請教一下我們公司的簽約講課老師,他的相關(guān)出差的費(fèi)用我們幫他報(bào)銷住宿啊,車旅費(fèi)啊,這個(gè)要幫他報(bào)銷,嗯,然后還要給他發(fā)講課的課費(fèi),像這些情況是怎么入賬怎么交稅,相關(guān)的費(fèi)用是入我們公司的主營業(yè)務(wù)成本嗎?那給他發(fā)的工資呢是算勞務(wù)費(fèi)嗎?還要代扣勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人所得稅是嗎?這些相關(guān)的流程麻煩老師說一下
我們開推廣會(huì),請了個(gè)專家講師講課,費(fèi)用3000元,合同約定,個(gè)稅由我們公司承擔(dān)。請問 1.專家是否需要向我們提供發(fā)票?開什么名目? 2.我們是否需要替他申報(bào)個(gè)稅?以什么名義? 3.我們企業(yè)作為扣繳義務(wù)人卻承擔(dān)了個(gè)人所得稅,是否可以企業(yè)所得稅稅前扣除? 4.專家不太愿意開發(fā)票。我們企業(yè)如何處理?
老師,我們公司請了幾個(gè)外面的私人老師講課,但沒有簽合同,就只講一次,要給他們付費(fèi)。我想問下這種情況是否需要簽合同?然后他們給我們開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容開什么呢?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
老師,沒發(fā)票,我們直接轉(zhuǎn)到他銀行卡里,他是個(gè)人的
沒有發(fā)票的話,做到勞務(wù)費(fèi),申報(bào)個(gè)稅好一些
老師,他的高鐵票呢?算招待費(fèi)嗎?
高鐵票,計(jì)入招待費(fèi)中