發(fā)票內(nèi)容可開現(xiàn)代服務(wù)*講課費(fèi)。 可不簽合同
老師我想問下一個(gè)項(xiàng)目給我們開的勞務(wù)發(fā)票,他用幾次開起來(lái)的,然后他開了幾次票,就弄了幾個(gè)勞務(wù)合同。這種是不是不合規(guī)呢
老師請(qǐng)問有些業(yè)務(wù)客戶沒有要合同,但是我們是給他開了發(fā)票的,款是客戶對(duì)公轉(zhuǎn)給我們的,然后我們就自己做了個(gè)合同我們自己留著,客戶就沒有蓋章簽字那些,我們公司有沒有什么影響呢?
老師,有個(gè)個(gè)人和我們簽了勞務(wù)合同,他去稅務(wù)局代開發(fā)票的內(nèi)容如下,我是想問下開票內(nèi)容合理嗎?還是開票內(nèi)容只需要寫成勞務(wù)報(bào)酬就行呀?
老師,我們公司請(qǐng)了幾個(gè)外面的私人老師講課,但沒有簽合同,就只講一次,要給他們付費(fèi)。我想問下這種情況是否需要簽合同?然后他們給我們開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容開什么呢?
老師您好,請(qǐng)問下我們是短視頻教培公司,與合作的講師簽訂了合作協(xié)議,對(duì)方是為我們公司的課程交付,主講老師,對(duì)方開什么發(fā)票內(nèi)容給我們呢?我們開給學(xué)員的發(fā)票是非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi)
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
那這種我也必須報(bào)稅,勞務(wù)費(fèi)是吧?
老師,我們還請(qǐng)了自己公司的3個(gè)員工也講了課,是不同的項(xiàng)目,所以也要給他們算錢,自己的員工的這部分報(bào)酬應(yīng)該怎么處理呢?
外請(qǐng)的,必須報(bào)稅,勞務(wù)費(fèi)
自己?jiǎn)T工,按工資申報(bào)個(gè)稅
自己的員工講課就不需要開發(fā)票了是嗎?
自己的員工講課就不需要開發(fā)票