你好,季度30萬普通發(fā)票不需要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師,請問一下小規(guī)模有利潤收入,除了交3%稅外還需要其他稅及企業(yè)所得稅嗎?是跟一般納稅人一樣算嗎?如果不是那小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算?
老師好!小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,每月做主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎?平時(shí)一季度一般不超過起征點(diǎn)的,但是第一季度第一個(gè)月營收有20萬了,第一季度可能會(huì)超30萬
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請老師指導(dǎo)
老師,小規(guī)模納稅人增值稅什么情況下需要轉(zhuǎn)入營業(yè)中收入來著,好久不做小規(guī)模有點(diǎn)忘記了,其他賬務(wù)處理基本都跟一般納稅人一致了嗎?
老師你好,個(gè)體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個(gè)是不是要攤銷,那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補(bǔ)虧損23萬,現(xiàn)在要進(jìn)行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應(yīng)商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應(yīng)該怎么入賬
19年做了一個(gè)月的會(huì)計(jì)代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時(shí)間太短沒學(xué)到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會(huì)計(jì)證。這個(gè)月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會(huì)計(jì),可能由于面試時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)造假了寫了2018年到2020年兩年的會(huì)計(jì)代理記賬經(jīng)驗(yàn)。所以面試通過了,叫我星期一去上班?,F(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報(bào)道上班。如果去的話,我第一天會(huì)不會(huì)交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時(shí)候能免稅嗎?
老師,供應(yīng)商之前給的溢價(jià),抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫時(shí)按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈(zèng)送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細(xì)帳的結(jié)存金額為什么越負(fù)越多,發(fā)出的單價(jià)是怎么計(jì)算的,這種情況按贈(zèng)送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
除了不能抵扣增值稅,其他的是一樣的。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模還是按照1%繳納增值稅吧?所得稅是什么政策來著?跟一般納稅人一樣的嗎?
對的,是的,小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%。
超過300萬的,全部按照25%。