您好,你們是一般納稅人嗎還是
小規(guī)模勞務派遣公司,專普票都開,差額征稅,除了5個點的差額征稅的票之外,有開一個點的票也有開3個點的票,該如何填寫增值稅申報表?
老師我單位是勞務派遣公司差額納稅,這張發(fā)票怎樣作帳,增值稅申報表怎么填寫
老師晚上好!勞務派遣公司的差額征稅開票額,在電子稅務局報稅時如何填寫?
勞務派遣公司采取差額征稅,6月開普票一張10萬,代發(fā)工資代交社保等;另開普票一張5千,管理費。麻煩老師指導下申報時如何填寫。
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報增值稅的時候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報表如何申報
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
一般納稅人,5%稅率
這個的話,你就是在簡易計稅,那個寫收入的總額,就行,是主表
那附表一和附表三也要填寫啊
主表的數據是根據附表帶出來的吧
附表1是需要寫的,三的話這個不用
差額的話是需要的,我給您說一下
在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》中,按增值稅發(fā)票開具金額、稅額填入第5行“6%稅率”第1和第2列、第3和第4列的“銷售額”、“銷項(應納)稅額”。 2.選擇簡易計稅方法差額征稅 在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》中,按增值稅發(fā)票開具金額、稅額填入第9b行“5%征收率的服務、不動產和無形資產”第1和第2列、第3和第4列的“銷售額”、“銷項(應納)稅額”;將代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金填入第9b行第12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”; 在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)》中,按增值稅發(fā)票價稅合計填入第5行“5%征收率的項目”第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”;將代為向客戶單位員工發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金填入第5行第3列“本期發(fā)生額”欄次。
我明白了,謝謝老師
不客氣的,祝您開心同學