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勞務(wù)派遣公司采取差額征稅,6月開普票一張10萬,代發(fā)工資代交社保等;另開普票一張5千,管理費。麻煩老師指導(dǎo)下申報時如何填寫。

2022-07-06 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-06 19:01

你好,同學(xué)。 你這里差額扣除5000 然后95000作為差額銷售額繳納稅

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快賬用戶2941 追問 2022-07-06 19:06

麗麗老師,我10萬票備注寫的是差額征稅,而5千按5%稅率開具的。差額不是扣除10萬?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 19:07

什么意思 你發(fā)的工資是多少

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快賬用戶2941 追問 2022-07-06 19:10

7萬左右,代交社保等3萬。36名派遣員工。用工單位也匯了10萬過來。

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齊紅老師 解答 2022-07-06 19:12

那你就是收入10萬 工資7萬 你這里差額3萬繳納稅

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你好,同學(xué)。 你這里差額扣除5000 然后95000作為差額銷售額繳納稅
2022-07-06
可以的,但是你選擇的時候應(yīng)該是選擇差額開票
2022-06-07
法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或開票員通過電子稅務(wù)局進入【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】模塊。 功能菜單選擇【藍(lán)字發(fā)票開具】。 點擊【立即開票】,選擇發(fā)票票種,“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”,點擊【確定】。 錄入購買方信息,錄入或選擇開票項目名稱,如“*人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)”,系統(tǒng)彈出差額信息錄入界面 可以的 都是5%
2023-08-20
2021年第一季度應(yīng)交增值稅(126-84)/1.05*5%
2021-12-22
?你好,同學(xué)。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第4號)規(guī)定:“適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。 第一季度銷售額=126-84=42,沒有達(dá)到起征點45萬/月,應(yīng)交增值稅=0
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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