同學好,是都需要分開稅款科目的
老師你好!我是小規(guī)模納稅人上個月開了一張1%的專票,開了一部分3%的專票,是不是需要填減免稅明細表,要怎么填呢,本期數(shù)是填的哪個數(shù),是開的那一張1%不含稅價格的數(shù)嗎
老師 您好 小規(guī)模納稅人上個月開出的6張專票共6萬元要紅沖重開 這個月先重開了3張發(fā)票共3萬元 下個季度再重開3萬,這個月的空白發(fā)票只夠紅沖3張發(fā)票,那么你覺得是分開兩次紅沖好還是下個季度一起紅沖好呢?對做賬報稅分別有什么影響嗎?
老師,您好!4月1日起,小規(guī)模普票可以開免稅,專票3%稅率,這個對行業(yè)有要求嗎?如果必須要專票,對方去稅務局代開是不是也是3%的稅率。
老師,如果公司是小規(guī)模納稅人,如果老板問,這個月會對公進賬十一萬多,需要開具專票,那這十一萬多的金額,是不是需要先進行價稅分離,算出要交的增值稅,再根據(jù)增值稅算要交的附加稅
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,3月份開了普票,也開了專票,需要作廢的專票,請問現(xiàn)在報稅我要一起報嗎
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結算款少,就跟我舉例子假如結算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產(chǎn)稅和土地稅
那3個月的開票數(shù)據(jù)我們都要交稅對嗎?
季度不超過30萬元(專票加普票)免征增值稅的。 解答若有幫助,煩請同學好評。
您這回答很容易誤導哈,不是說只要開了專票,都得正常交稅嗎?為啥還能免?
同學,季度不超30萬,專票是要交的,普票免的。超了30萬,專票交,普票也交。
請問老師,我這里怎么做成營業(yè)外收入呢,因為普票也按價稅分離出來了,但這個月都是開的普票,我要怎么做分錄?
這個是做賬軟件,在結賬前顯示需要生成的憑證,一生成就是計提了未交增值稅
同學好,確認稅金減免為營業(yè)外收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入