你好對(duì)的是這么做的
老師,如果公司是小規(guī)模納稅人,如果老板問(wèn),這個(gè)月會(huì)對(duì)公進(jìn)賬十一萬(wàn)多,需要開(kāi)具專(zhuān)票,那這十一萬(wàn)多的金額,是不是需要先進(jìn)行價(jià)稅分離,算出要交的增值稅,再根據(jù)增值稅算要交的附加稅
老師 公司搞旅游活動(dòng) 開(kāi)出去的門(mén)票是不是算公司的開(kāi)的發(fā)票了?要交增值稅吧?如果是小規(guī)模納稅人就不用交免稅 那個(gè)門(mén)票只能是普票吧? 如果開(kāi)超500萬(wàn)就變一般納稅人 要交6個(gè)點(diǎn)增值稅哦?
公司申報(bào)增值稅,要交一萬(wàn)多稅,老板問(wèn)這個(gè)月多開(kāi)了多少金額這個(gè)要怎么算?或者是知道銷(xiāo)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì),為減少稅款繳納,合理避稅,需要開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),這個(gè)怎么算?
我公司是小規(guī)模納稅人,有無(wú)票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開(kāi)了二十多萬(wàn)的發(fā)票,再開(kāi)發(fā)票就超過(guò)了免稅額,這個(gè)沖減無(wú)票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬(wàn)的免稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)收到稅務(wù)局個(gè)稅返還不是需要做賬進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?如果小規(guī)模納稅人季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,那么這個(gè)增值稅的數(shù)據(jù)是否需要填在增值稅申報(bào)表里面呢?
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開(kāi)始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷(xiāo)售,可以購(gòu)入混凝土,再銷(xiāo)售嗎?還是銷(xiāo)售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒(méi)發(fā)放 我怎么通過(guò)分錄調(diào)整呢
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類(lèi)型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專(zhuān)票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬