對(duì)方?jīng)]有做賬和抵扣就可以
你好,供應(yīng)商一月開了發(fā)票給我們,三月發(fā)生退款,對(duì)方說要扣掉稅點(diǎn)后的金額退給我們,請(qǐng)問銷售方不是可以紅沖嗎?購買方還未認(rèn)證,,電子發(fā)票
你好,我想問下銷售方開給我們的專票我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在銷售方要部分沖紅發(fā)票可以嗎
老師好,對(duì)方開給我們的銷項(xiàng),我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是我們購買方開出紅字發(fā)票給銷方就可以了。
你好我想問一下沖紅的發(fā)票還用發(fā)給對(duì)方嗎電子專票,我們是銷售方
我們有一張發(fā)票去年的對(duì)方給我們開錯(cuò)了項(xiàng)目,我們要求退回紅沖,但他們一直沒有給我們紅沖,這個(gè)月他們跟我們說他們審計(jì)過了,不能紅沖了,那我可不可以要求他們開一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。錯(cuò)的那張也不紅沖了正常做賬跟負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)沖?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
如果不問對(duì)方的話怎么知道對(duì)方做沒做賬
我是當(dāng)月開票當(dāng)月沖紅
這個(gè)只有聯(lián)系對(duì)方了