含稅的 全部的工程款
你好,我們公司是被掛靠公司,有一項(xiàng)工程結(jié)算價(jià)70萬,掛靠人拿來94%的成本票:658000元,我們公司按成本票將658000的工程款打給掛靠人,那我們公司是不是就應(yīng)該在剩下的42000扣掉我們墊付的增值稅跟附加,在剩下的42000扣掉稅金之后按25%交企業(yè)所得稅,然后在凈利潤里邊扣我們公司收的管理費(fèi)?
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當(dāng)時(shí)按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,請(qǐng)問我掛靠了一家建筑公司,讓掛靠公司開了200萬的銷項(xiàng)發(fā)票,款也到了,本月我支付貨款共計(jì)1894645元,我自己拿現(xiàn)金在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了2%的增值稅36697.25元,附加稅3669.73元,企業(yè)所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費(fèi)1.2%,所得稅2%,附加稅10%,印花稅0.06%,水利基金0.07% 請(qǐng)問如何計(jì)算該掛靠公司所扣的管理費(fèi)和稅金? 計(jì)算公式和解題步驟及所得金額給我說一下
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢和對(duì)方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
請(qǐng)問老師,甲單位賬面有其他應(yīng)收款--K公司的。但是跟K公司對(duì)賬,對(duì)方說沒有跟甲單位的這筆款項(xiàng),請(qǐng)問老師甲單位掛著的其他應(yīng)收款--K公司的,怎么處理呢?
老師2月份開了跨區(qū)域報(bào)告并已開票,未報(bào)驗(yàn),現(xiàn)報(bào)驗(yàn)要預(yù)繳稅款在核銷,我這屬于一季度的了怎么在繳款,是要補(bǔ)繳嗎,還要我報(bào)個(gè)稅,一季度我從我本地自然人扣繳端報(bào)了的,現(xiàn)在外省也要報(bào),怎么再報(bào)不會(huì)沖多啊
老師,我們公司3月17到4月16發(fā)給客戶的貨,客戶5月出賬單,要到6月5號(hào)才給我們回款。這個(gè)賬期算兩個(gè)月還是三個(gè)月呀?
老師,我想問一下水利建設(shè)基金,一般納稅人月不含稅銷售額不超過10萬,水利設(shè)基金免的,就是如果超過了10萬,就要全交對(duì)不
老師,珠寶行業(yè)舊料拿去加工了,支付了加工費(fèi),這個(gè)怎么做賬?
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計(jì)入了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入科目,24年對(duì)于這筆錢做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預(yù)收賬款借方有余額財(cái)才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整分錄該怎么寫,這樣對(duì)嗎:借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù);借銀行存款,貸預(yù)收賬款,只調(diào)整23年的不變動(dòng)24年分錄。
老師,開了一張建筑服務(wù)-安裝服務(wù)的發(fā)票,相應(yīng)的成本票應(yīng)該開什么進(jìn)來啊,第一次接觸建筑類,不清楚流程
請(qǐng)問工商注銷了,稅務(wù)還在怎么處理
請(qǐng)問辦理稅務(wù)登記需要先開通銀行賬戶嗎?
老師,我3月份沒有盤底數(shù)據(jù),4月有盤底數(shù)據(jù),4月進(jìn)貨入了庫存商品,我4月份該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。